Faktúra DFB/210/23

Faktúra doručená: 24.5.2023
Číslo objednávky: OBJ/021/23

Dodávateľ
PERLIČKA TN s.r.o.
Majerská 20/A
TRENČÍÍN
IČO: 52719791
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
Medňanská 10
020 61 Lednické Rovne
IČO: 00630250

ceny sú vrátane DPH
pracovné oblečenie
Názov položky
pracovné oblečenie dss
pracovné oblečenie šz
počštovné dss
počštovné šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 37,00 EUR