Faktúra DFB/348/23

Faktúra doručená: 25.8.2023
Číslo objednávky: OBJ/041/23

Dodávateľ
Roman Dužík - BS SLOVAKIA
Saratovska 247/02
91106 Trenčín
IČO: 37664735
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
Medňanská 10
020 61 Lednické Rovne
IČO: 00630250

ceny sú vrátane DPH
tonery
Názov položky
tonery dss
tonery šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 206,40 EUR