Faktúra DFB/385/23

Faktúra doručená: 22.9.2023
Číslo objednávky: OBJ/045/23

Dodávateľ
AME spol.s.r.o.
Pod Zábrehom
02001 Púchov
IČO: 30229049
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
Medňanská 10
020 61 Lednické Rovne
IČO: 00630250

ceny sú vrátane DPH
kancelárske potreby
Názov položky
kancelárske potreby dss
kancelárske potreby šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 418,52 EUR