Faktúra DFB/216/24

Faktúra doručená: 6.6.2024
Číslo zmluvy: 7/2023

Dodávateľ
Peza a.s.
K cintorínu 49
01001 Žilina 1
IČO: 30224918
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
Medňanská 10
020 61 Lednické Rovne
IČO: 00630250

ceny sú vrátane DPH
pekársky tovar
Názov položky
pekársky tovar dss
pekársky tovar šz
hv
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 123,49 EUR