Faktúra DFB/328/24

Faktúra doručená: 22.8.2024
Číslo objednávky: OBJ/0340/24

Dodávateľ
Roman Dužík - BS SLOVAKIA
Saratovska 247/02
91106 Trenčín
IČO: 37664735
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
Medňanská 10
020 61 Lednické Rovne
IČO: 00630250

ceny sú vrátane DPH
tonery
Názov položky
tonery dss
tonery šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 238,80 EUR