Faktúra DFB/376/24

Faktúra doručená: 25.9.2024
Číslo zmluvy: 328023

Dodávateľ
ILLE-Papier-Sevice SK s.r.o.
Lichardová 16
90901 Skalica
IČO: 36226947
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
Medňanská 10
020 61 Lednické Rovne
IČO: 00630250

ceny sú vrátane DPH
hygienické potreby
Názov položky
hygienické potreby dss
hygienické potreby šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 36,96 EUR