Faktúra DFB/525/14

Faktúra doručená: 17.12.2014

Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
Medňanská 10
020 61 Lednické Rovne
IČO: 00630250

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
mobil za 11/2014 dss
mobil za 11/2014 šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12,56 EUR