Faktúra DFB/142/13

Faktúra doručená: 4.4.2013

Dodávateľ
JEDNOTA SD Trenčín
Mierové námestie 19
91250 Trenčín
IČO: 00168912
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
Medňanská 10
020 61 Lednické Rovne
IČO: 00630250

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 490,38 EUR