Faktúra DFB/517/19

Faktúra doručená: 27.12.2019
Číslo zmluvy: 4/2019

Dodávateľ
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
IČO: 36019208
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
Medňanská 10
020 61 Lednické Rovne
IČO: 00630250

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
mliečne výrobky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 305,98 EUR