Faktúra DFB/527/19

Faktúra doručená: 30.12.2019
Číslo zmluvy: 2/2019

Dodávateľ
Hôrka s.r.o.
Teplická 1/655
Trenčianská Teplá
IČO: 36314196
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
Medňanská 10
020 61 Lednické Rovne
IČO: 00630250

ceny sú vrátane DPH
živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
Názov položky
živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
hv
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 170,34 EUR