Faktúra DFB/013/22

Faktúra doručená: 17.1.2022
Číslo objednávky: OBJ/002/22

Dodávateľ
Omes, s.r.o.
Lúky 27
013 31 Divina
IČO: 47505214
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne
Medňanská 10
020 61 Lednické Rovne
IČO: 00630250

ceny sú vrátane DPH
servisné práce na umývačke
Názov položky
servisné práce na umývačke dss
servisné práce na umývačke šz
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 241,80 EUR